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《审计与理财》杂志2020年第11期目录_文章列表

  2020-12-26    150 

《审计与理财》杂志2020年第11期目录_文章列表


经验交流

1、谈谈如何发展新时代县级政府部门内部审计


审计案例

1、基层央行办公设备使用效能绩效评价案例分析


审计实务

1、从“僵尸企业”入手如何用大数据手段对开发区进行审计

2、增强外汇管理审计监督合力的思考

3、浅谈烟水烟路配套工程资金审计

4、高校科研平台内部控制审计面临的问题与对策研究——以某高校为例

5、提升内审工作底稿编制质量的思考

6、提升商业银行审计模型实效的几点措施

7、基层行政事业单位内部审计工作面临的困境及应对策略

8、加强地勘单位应收款审计防范资金风险


理财广场_政府理财

1、完善基层外汇指定银行内部控制制度的思考

2、广东省新增重大政策项目事前绩效评估机制研究


理财广场_企业理财

1、广电媒体单位内部经济责任审计存在的困难及对策探讨——以J省广电台内部经济责任审计为例

2、企业会计政策选择问题的思考


财审论坛

1、“互联网+”时代下高校内部控制建设及实践途径

2、大数据背景下企业会计信息质量探析

3、论“互联网+”环境下企业财务会计管理模式创新

4、基于“一带一路”视角下的区块链技术在会计领域的应用研究

5、新规指引下深化高校经济责任审计的思考

6、风险管理导向下的高校政府采购问题与对策研究

7、全面强化高职高专院校审计整改工作的思考

8、政府投资项目绩效审计的问题及措施——以深圳市为例

9、公立医院成本核算方法比较及改进研究

10、人民银行基层支行岗位职责工作中存在的问题及对策建议

11、新形势下基层央行内部审计工作现状和发展对策研究——以江西省人民银行内审工作开展情况为例

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审计与理财

期刊名称:审计与理财

期刊人气:1262

期刊详情

主管单位:江西省审计厅

主办单位:江西省审计厅信息中心

出版地方:江西

专业分类:经济

国际刊号:1006-5466

国内刊号:36-1264/F

邮发代号:44-132

创刊时间:1984年

发行周期:月刊

期刊开本:大16开

见刊时间:1-3个月

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