2021-06-24
178
《中国内部审计》杂志2020年第8期录用文章列表
研究_理论思考
1、单位内部管理领导干部自然资源资产离任审计的思考与建议
2、基于系统论的企业内部数字化审计体系研究
研究_技术方法创新
1、非结构化数据在商业银行内部审计中的应用探索
2、基于大数据的KRI建模在经营业绩审计中的应用
3、基于大数据的经济麦任履职评价体系构建探索
实务_方法探究
1、如何打造内部审计数据湖
2、哈希函数在审计证据采集中的应用
3、基于区块链技术搭建“4S+”审计结果运用共享平台
4、输变电工程关键节点过程管理审计模式探索
实务_经验分享
1、内部审计助力国企高质量发展的路径
2、采购全流程稽核监督模式探析
3、电信业软件开发成本度量信息化审计研究与实践
4、新时期基层央行内审与业务管理部门沟通交流机制的构建
实务_审计结果运用
1、另类投资档案管理专项审计的成果运用
2、强化审计结果运用助力学校高质量发展
3、堵住“出血点”提升“增效点”强化内部审计结果运用
分享:
《中国内部审计》杂志投稿的文章该怎么定方向?
2021-06-24《中国内部审计》杂志2021年第6期录用文章列表
2021-06-24《中国内部审计》杂志2021年第5期录用文章列表
2021-06-24《中国内部审计》杂志2021年第4期录用文章列表
2021-06-24《中国内部审计》杂志2021年第3期录用文章列表
2021-06-24《中国内部审计》杂志2021年第2期录用文章列表
2021-06-24《中国内部审计》杂志2021年第1期录用文章列表
2021-06-24《中国内部审计》杂志2020年第12期录用文章列表
2021-06-24《中国内部审计》杂志2020年第11期录用文章列表
2021-06-24《中国内部审计》杂志2020年第10期录用文章列表
2021-06-24《中国内部审计》杂志2020年第9期录用文章列表
2021-06-24《中国内部审计》杂志2020年第8期录用文章列表
2021-06-24《中国内部审计》杂志2020年第7期录用文章列表
2021-06-24期刊名称:中国内部审计
期刊人气:2924
主管单位:中华人民共和国审计署
主办单位:中国内部审计协会
出版地方:北京
专业分类:经济
国际刊号:1004-8278
国内刊号:11-4068/F
邮发代号:80-485
创刊时间:1997年
发行周期:月刊
期刊开本:16开
见刊时间:4-6个月
您的论文已提交,我们会尽快联系您,请耐心等待!
你的密码已发送到您的邮箱,请查看!