2021-06-24
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《中国内部审计》杂志2021年第6期录用文章列表
研究_理论思考
1、法务审计融入企业合规管理应用研究
2、新时代高校内部经济责任审计质量提升的思路与方法——以GX大学为例
3、新规定下国有企业经济责任审计研究
4、新时期大型商业银行政策跟踪审计探讨
实务_方法探究
1、“四化四审多维”重大政策措施落实情况跟踪审计机制探索
2、内部审计工作职能作用新探
3、基层央行审计整改评估体系构建
4、内部审计视角的地方政府专项债券政策跟踪审计路径
实务_经验分享
1、五措并举探索内部审计数字化转型
2、大数据智能审计助推企业高质量发展
3、内部审计数字化转型实践探索——以中国人民银行贵阳中心支行为例
4、风险导向的企业内部审计实践
兼收并蓄_国家审计
1、审计全覆盖背景下地方审计机关经济责任审计研究——PSR模型构建与事实数据
2、数字经济背景下的国家审计信息化
3、政府投资建设项目跟踪审计研究
4、审计全覆盖背景下国家审计、内部审计和社会审计的协同机制研究——以苏州苏高新集团有限公司为例
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2021-06-24期刊名称:中国内部审计
期刊人气:2922
主管单位:中华人民共和国审计署
主办单位:中国内部审计协会
出版地方:北京
专业分类:经济
国际刊号:1004-8278
国内刊号:11-4068/F
邮发代号:80-485
创刊时间:1997年
发行周期:月刊
期刊开本:16开
见刊时间:4-6个月
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