2021-06-24
121
《中国内部审计》杂志2020年第12期录用文章列表
研究_理论思考
1、基于深度学习的智慧审计系统
2、互联网贷款业务风险与内部审计应对策略研究
3、人民银行基层行重大政策审计绩效评价思路探析——基于层次分析法视角
实务_方法探究
1、内部审计在境外投资税收风险管理中的应用
2、基于人工智能技术的审计移动作业终端开发
3、高校审计数字化信息平台的构建与实施
4、企业业审融合“六步法”
实务_经验分享
1、以“八个坚持”推动商业银行IT审计发展
2、新背景下提升高校内部审计质量的举措
3、基于人工智能技术的前瞻性审计实践
4、双重新环境下高校经济责任内部审计实务的思考——基于W省的15所高校的调查情况
兼收并蓄_国家审计
1、加强党对国有企业内部审计工作的领导
2、基于区块链技术的审计人才队伍建设
3、经济责任审计问麦在政府官员腐败治理中的功能研究
分享:
《中国内部审计》杂志投稿的文章该怎么定方向?
2021-06-24《中国内部审计》杂志2021年第6期录用文章列表
2021-06-24《中国内部审计》杂志2021年第5期录用文章列表
2021-06-24《中国内部审计》杂志2021年第4期录用文章列表
2021-06-24《中国内部审计》杂志2021年第3期录用文章列表
2021-06-24《中国内部审计》杂志2021年第2期录用文章列表
2021-06-24《中国内部审计》杂志2021年第1期录用文章列表
2021-06-24《中国内部审计》杂志2020年第12期录用文章列表
2021-06-24《中国内部审计》杂志2020年第11期录用文章列表
2021-06-24《中国内部审计》杂志2020年第10期录用文章列表
2021-06-24《中国内部审计》杂志2020年第9期录用文章列表
2021-06-24《中国内部审计》杂志2020年第8期录用文章列表
2021-06-24《中国内部审计》杂志2020年第7期录用文章列表
2021-06-24期刊名称:中国内部审计
期刊人气:2925
主管单位:中华人民共和国审计署
主办单位:中国内部审计协会
出版地方:北京
专业分类:经济
国际刊号:1004-8278
国内刊号:11-4068/F
邮发代号:80-485
创刊时间:1997年
发行周期:月刊
期刊开本:16开
见刊时间:4-6个月
您的论文已提交,我们会尽快联系您,请耐心等待!
你的密码已发送到您的邮箱,请查看!