2021-06-24
175
《中国内部审计》杂志2020年第10期录用文章列表
研究_理论思考
1、基于高校经济责任审计的大数据审计模型构建
2、人民银行领导干部经济麦任审计与巡视巡察同步监督的分析与建议
3、构建持续审计理论框袈探析
4、国家审计与内部审计形成审计监督合力的路径
实务_方法探究
1、Scrum敏捷框架在内部审计中的应用
2、竟争性国有企业员工教育培训七问审计法
3、Python数据分析技术在公车加油审计中的应用
实务_经验分享
1、发挥新时期内部审计职业教育培训主渠道作用的创新探索
2、基层供电公司经济麦任审计探索
3、数字化转型中商业银行内部审计智能化探索与应用
4、“两统筹”背景下国家审计与内部审计协作的实践探索
兼收并蓄_广角观察
1、“互联网+”环境下如何做好地方高校财务报销工作
2、深化基层央行“大监督”机制的实践与思考
3、全面依法治国背景下推进高校内控建设的路径研究
分享:
《中国内部审计》杂志投稿的文章该怎么定方向?
2021-06-24《中国内部审计》杂志2021年第6期录用文章列表
2021-06-24《中国内部审计》杂志2021年第5期录用文章列表
2021-06-24《中国内部审计》杂志2021年第4期录用文章列表
2021-06-24《中国内部审计》杂志2021年第3期录用文章列表
2021-06-24《中国内部审计》杂志2021年第2期录用文章列表
2021-06-24《中国内部审计》杂志2021年第1期录用文章列表
2021-06-24《中国内部审计》杂志2020年第12期录用文章列表
2021-06-24《中国内部审计》杂志2020年第11期录用文章列表
2021-06-24《中国内部审计》杂志2020年第10期录用文章列表
2021-06-24《中国内部审计》杂志2020年第9期录用文章列表
2021-06-24《中国内部审计》杂志2020年第8期录用文章列表
2021-06-24《中国内部审计》杂志2020年第7期录用文章列表
2021-06-24期刊名称:中国内部审计
期刊人气:2922
主管单位:中华人民共和国审计署
主办单位:中国内部审计协会
出版地方:北京
专业分类:经济
国际刊号:1004-8278
国内刊号:11-4068/F
邮发代号:80-485
创刊时间:1997年
发行周期:月刊
期刊开本:16开
见刊时间:4-6个月
您的论文已提交,我们会尽快联系您,请耐心等待!
你的密码已发送到您的邮箱,请查看!