2021-06-24
202
《中国内部审计》杂志2021年第5期录用文章列表
研究_理论思考
1、电网企业“大后台+强前端”工程数字化审计应用研究
2、基于平衡计分卡理论构建国有船舶修造企业内部经济麦任审计评价体系研究
实务_方法探究
1、知识挖掘技术驱动的电网企业内部审计风险预警体系研究
2、企业双层双向互动经济责任审计模式探索与实践
3、农商银行内部审计分类综合评级管理模式初探及实证分析
4、数亨化转型背景下大型商业银行加强内审质量控制方法探究
5、大数据环境下审前调查工作创新与实践
实务_经验分享
1、基于价值增值的电网企业风险管理审计实践
2、新时代背景下国有企业内部审计方法与途径
3、国有大型制造企业设备维修风险及应对
兼收并蓄_国家审计
1、新形势下政府绩效审计评价体系构建研究
2、基层涉农建设资金审计全覆盖的维度选择
3、加强对慈善类非营利组织审计工作的思考
兼收并蓄_广角观察
1、乡村振兴战略背景下基层财务审计的困境与对策研究
2、国家审计与内部审计协同过程中的关系研究
3、借鉴国外经验加强对金融服务养老的审计监督
4、浅析会计信息失真对国有企业发展的影响
分享:
《中国内部审计》杂志投稿的文章该怎么定方向?
2021-06-24《中国内部审计》杂志2021年第6期录用文章列表
2021-06-24《中国内部审计》杂志2021年第5期录用文章列表
2021-06-24《中国内部审计》杂志2021年第4期录用文章列表
2021-06-24《中国内部审计》杂志2021年第3期录用文章列表
2021-06-24《中国内部审计》杂志2021年第2期录用文章列表
2021-06-24《中国内部审计》杂志2021年第1期录用文章列表
2021-06-24《中国内部审计》杂志2020年第12期录用文章列表
2021-06-24《中国内部审计》杂志2020年第11期录用文章列表
2021-06-24《中国内部审计》杂志2020年第10期录用文章列表
2021-06-24《中国内部审计》杂志2020年第9期录用文章列表
2021-06-24《中国内部审计》杂志2020年第8期录用文章列表
2021-06-24《中国内部审计》杂志2020年第7期录用文章列表
2021-06-24期刊名称:中国内部审计
期刊人气:2925
主管单位:中华人民共和国审计署
主办单位:中国内部审计协会
出版地方:北京
专业分类:经济
国际刊号:1004-8278
国内刊号:11-4068/F
邮发代号:80-485
创刊时间:1997年
发行周期:月刊
期刊开本:16开
见刊时间:4-6个月
您的论文已提交,我们会尽快联系您,请耐心等待!
你的密码已发送到您的邮箱,请查看!