2021-06-24
133
《中国内部审计》杂志2021年第3期录用文章列表
研究_理论思考
1、基于sWOT分析的基层央行内部审计价值增值路径探讨
2、供电企业“数字化营销审计生态圈”构建研究
3、新时代外汇管理经济责任审计评价指标体系研究
实务_方法探究
1、浅议期权业务的审计方向
2、审计判断在基层央行重大政策贯彻落实审计中的应用——基于ELM模型视角
3、农村商业银行借名贷款审计及风险防控
4、绘制内控思维导图关联经责审计路径
5、经济责任审计的麦任界定与制度完善
实务经验分享
1、电力设计院专项内部控制审计常态化模式探索
2、油气田企业内部审计新模式探索——基于对A油气田分公司的现状分析
3、风险导向内控审计在电网企业的实践应用——基于内控成熟度
4、内部审计在企业风险管理中的“三个促进”
5、赋育能总风险管理数据中台实现内部审计精准监督
6、基于数据湖的内部持续审计模式探索
兼收并蓄_广角观察
1、公立医院政府采购的风险成因及优化路径
2、内部控制中监督、信用评级对企业财务绩效的影响研究
分享:
《中国内部审计》杂志投稿的文章该怎么定方向?
2021-06-24《中国内部审计》杂志2021年第6期录用文章列表
2021-06-24《中国内部审计》杂志2021年第5期录用文章列表
2021-06-24《中国内部审计》杂志2021年第4期录用文章列表
2021-06-24《中国内部审计》杂志2021年第3期录用文章列表
2021-06-24《中国内部审计》杂志2021年第2期录用文章列表
2021-06-24《中国内部审计》杂志2021年第1期录用文章列表
2021-06-24《中国内部审计》杂志2020年第12期录用文章列表
2021-06-24《中国内部审计》杂志2020年第11期录用文章列表
2021-06-24《中国内部审计》杂志2020年第10期录用文章列表
2021-06-24《中国内部审计》杂志2020年第9期录用文章列表
2021-06-24《中国内部审计》杂志2020年第8期录用文章列表
2021-06-24《中国内部审计》杂志2020年第7期录用文章列表
2021-06-24期刊名称:中国内部审计
期刊人气:2925
主管单位:中华人民共和国审计署
主办单位:中国内部审计协会
出版地方:北京
专业分类:经济
国际刊号:1004-8278
国内刊号:11-4068/F
邮发代号:80-485
创刊时间:1997年
发行周期:月刊
期刊开本:16开
见刊时间:4-6个月
您的论文已提交,我们会尽快联系您,请耐心等待!
你的密码已发送到您的邮箱,请查看!