2021-06-24
175
《中国内部审计》杂志2020年第9期录用文章列表
研究_技术方法创新
1、基于风险定位与防范的审计计划管理改进研究
2、数字化内部审计整改跟进系统的构建与应用
3、大数据背景下商业银行内部审计监督全覆盖实现路径研究
实务_方法探究
1、“三维五化多元”投资审计新模式的探索与实践
2、柔用“铁索连舟”策略创新开展电网企业经济麦任审计
3、科学事业单位审计作业程序开发及数据统计
4、商业银行互联网线上信贷业务反欺诈与舞弊内部审计——基于部分典型案例的分析与思考
5、公立医院经济合同审计思路与方法
实务_经验分享
1、适应水电建筑企业多元化发展的内部审计模式
2、境外建筑施工企业经济责任审计难点及解决途径
3、内部审计在全面风险管理中的运用
4、内部审计如何结合自身•优势开展经济麦任审计
兼收并蓄_广角观察
1、政府投资基金发展研究
2、利用Excel切片器建立财务分析模型
3、外派参股公司高管履职存在的问题及建议
分享:
《中国内部审计》杂志投稿的文章该怎么定方向?
2021-06-24《中国内部审计》杂志2021年第6期录用文章列表
2021-06-24《中国内部审计》杂志2021年第5期录用文章列表
2021-06-24《中国内部审计》杂志2021年第4期录用文章列表
2021-06-24《中国内部审计》杂志2021年第3期录用文章列表
2021-06-24《中国内部审计》杂志2021年第2期录用文章列表
2021-06-24《中国内部审计》杂志2021年第1期录用文章列表
2021-06-24《中国内部审计》杂志2020年第12期录用文章列表
2021-06-24《中国内部审计》杂志2020年第11期录用文章列表
2021-06-24《中国内部审计》杂志2020年第10期录用文章列表
2021-06-24《中国内部审计》杂志2020年第9期录用文章列表
2021-06-24《中国内部审计》杂志2020年第8期录用文章列表
2021-06-24《中国内部审计》杂志2020年第7期录用文章列表
2021-06-24期刊名称:中国内部审计
期刊人气:2925
主管单位:中华人民共和国审计署
主办单位:中国内部审计协会
出版地方:北京
专业分类:经济
国际刊号:1004-8278
国内刊号:11-4068/F
邮发代号:80-485
创刊时间:1997年
发行周期:月刊
期刊开本:16开
见刊时间:4-6个月
您的论文已提交,我们会尽快联系您,请耐心等待!
你的密码已发送到您的邮箱,请查看!