2021-06-24
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《中国内部审计》杂志2021年第1期录用文章列表
研究_特别关注
1、控制数亨风险保障数字安全——在第二届数字风险峰会上的致辞
2、内部审计为数字化转型保驾护航——在第二届数字风险峰会上的致辞
3、企业数字化转型中的风险管控新模式
4、关于全球技术趋势与相关风险管控的探讨
5、数亨经济时代的数字风险管理
研究_理论思考
1、运用区块链技术构建基层央行智慧内部审计平台的探索
2、内部审计服务乡村振兴战略的路径研究
3、新时代企业经济麦任审计发展路径浅探
4、基层央行经济责任审计评价体系构建研究——基于多准则决策分析模型
实务_方法探究
1、通信企业互联网业务营收资金管理的审计方法探索和内控建议
2、品管圈在公立医院经济合同事前审计中的应用
3、时空演化特征分析在商业银行贷后管理审计中的应用
4、基于D&M模型的IT系统效能评估审计评价模型
实务_经验分享
1、基于数字化技术的业审融合模式在电网企业的创新实践
2、大数据技术在证券公司反洗钱审计中的实践
3、新规下国有企业主要领导人员经济麦任审计方法研究
兼收并蕃_广角观察
1、深化税制改革对国库会计管理的影响研究
2、我国企业环境审计研究述评:十年回顾与展望
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2021-06-24期刊名称:中国内部审计
期刊人气:2924
主管单位:中华人民共和国审计署
主办单位:中国内部审计协会
出版地方:北京
专业分类:经济
国际刊号:1004-8278
国内刊号:11-4068/F
邮发代号:80-485
创刊时间:1997年
发行周期:月刊
期刊开本:16开
见刊时间:4-6个月
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